|
|
Faktúra |
1182200367
|
tlačivá
|
12,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Ševt |
Mgr. Drahomíra Balážová |
Mgr. Drahomíra Balážová |
riaditeľka |
04.02.2018 |
04.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
potraviny
|
11,05 |
s DPH |
|
4/2010
|
15.01.2018 |
Ján Bobro-pekáreň Hriňová |
Elena Krahulcová |
Elena Krahulcová |
vedúca ZŠS |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
potraviny
|
78,41 |
s DPH |
|
4845/2008
|
15.01.2018 |
Tatranská mliekareň |
Elena Krahulcová |
Elena Krahulcová |
vedúca ZŠS |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
potraviny
|
277,72 |
s DPH |
|
ZV 010/10
|
10.01.2018 |
ATC JR, s.r.o. |
Elena Krahulcová |
Elena Krahulcová |
vedúca ZŠS |
10.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
70724058
|
služby virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
VK/09/12/130
|
10.01.2018 |
Komenský, s.r.o. |
Mgr. Drahomíra Balážová |
Mgr. Drahomíra Balážová |
riaditeľka |
04.02.2018 |
04.02.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
potraviny
|
18,37 |
s DPH |
|
4/2010
|
06.01.2018 |
Ján Bobro-pekáreň Hriňová |
Elena Krahulcová |
Elena Krahulcová |
vedúca ZŠS |
06.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
potraviny
|
17,24 |
s DPH |
|
12/2009
|
21.12.2017 |
CBA Lučenec |
Elena Krahulcová |
Elena Krahulcová |
vedúca ZŠS |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
potraviny
|
66,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Roman Michálek |
Elena Krahulcová |
Elena Krahulcová |
vedúca ZŠS |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
potraviny
|
79,86 |
s DPH |
|
16/2012
|
18.12.2017 |
BEATI, s.r.o. |
Elena Krahulcová |
Elena Krahulcová |
vedúca ZŠS |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
poplatky za webové sídlo
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
ASC Applied Sofware Consultants |
Mgr. Drahomíra Balážová |
Mgr. Drahomíra Balážová |
riaditeľka |
07.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
služby bezp. technika
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Ján Grendel |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
udržiavací poplatok - sklad
|
31,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
KEO, s.r.o |
Mgr. Drahomíra Balážová |
Mgr. Drahomíra Balážová |
riaditeľka |
07.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Telekomunikačné poplatky
|
26,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Počítač
|
470,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
počítač
|
470,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
služby virtuálnej knižnice
|
39,89 |
s DPH |
|
|
17.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
čistiace a hygienické potreby
|
59,39 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Gabriel Sanisló - Video Star, Prevádzka: Drogéria |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
montáž svietidiel
|
131,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
REVITEZA s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
telekomunikačné poplatky
|
21,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
služby virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |