|
Faktúra |
1152209699
|
Tlačivá
|
12,70 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
Faktúra |
26
|
Stravné za zamestnancvo
|
115,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Školská jedáleň |
Mgr. Drahomíra Balážová |
|
|
08.06.2015 |
01.07.2015 |
|
Faktúra |
2241221
|
poistenie majetku
|
56,67 |
s DPH |
|
2241070
|
05.06.2016 |
Union poisťovňa |
Mgr. Drahomíra Balážová |
|
|
08.06.2016 |
01.07.2015 |
|
Faktúra |
051
|
služby bezpečnostného technika
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Ján Grendel |
Mgr. Drahomíra Balážová |
|
|
08.06.2016 |
01.07.2016 |
|
Faktúra |
1
|
telefonické poplatky
|
21,35 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
2
|
služby virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
3
|
tlačivá
|
12,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
4
|
údržba výpočtovej techniky
|
36,00 |
s DPH |
|
648
|
07.02.2017 |
Ma-NET Team s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
30
|
služby virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
32
|
Učebné pomôcky
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
PhDr. A.Oslancová - Albion Books |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
20150072
|
kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
90,80 |
s DPH |
2015022
|
|
22.12.2015 |
PROMaR |
Mgr. Drahomíra Balážová |
|
|
|
11.01.2016 |
|
Faktúra |
71
|
služby bezp. technika
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Ján Grendel |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
61
|
montáž svietidiel
|
131,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
REVITEZA s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
62
|
Uhlie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Jozef Komuveš, NÁKLADNÁ DOPR.-STAVEBNINY |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
63
|
počítač
|
470,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
64
|
Internet
|
13,50 |
s DPH |
|
648
|
06.11.2017 |
Ma-NET Team s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
65
|
služby virtuálnej knižnice
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
66
|
čistiace a hygienické potreby
|
59,39 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Gabriel Sanisló - Video Star, Prevádzka: Drogéria |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
67
|
Počítač
|
470,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
68
|
telekomunikačné poplatky
|
21,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2017 |